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市体育中心积极开展内审自查促进财务工作质量提升

作者:市体育中心    文章来源:市体育中心    点击数:483    更新时间:2017/5/4

近期,按照市审计局关于市级部门开展财务收支内审自查文件的要求,市体育中心即成立由中心主任贺松林任组长的内审自查小组,对单位2016年财务收支情况进行自查,具体工作由财务部负责实施。

 

    工作部署后,财务部主要从一、公务支出、公款消费及机构编制情况是否存在超标,是否符合国家及省市有关政策规定;二、单位各项非税收入有无隐瞒、转移、坐支和“账外账”情况,三、是否按照规定及时足额解缴国库执行“收支两条线”管理;专项资金与日常经费是否分账核算有无虚列支出、长期挂账、债权债务清理不及时情况发生;四、资产购置程序是否合理,有无账外资产、漏记不记资产,以及不合理占用的资产;五、单位预算、采购、记账等软件是否使用正版软件,是否及时购置、更新;六、以前年度审计存在问题是否已整改是否再次发生等六个方面进行内审自查。

    通过自查及时发现、整改存在的问题,不断规范财务制度,促进财务工作进一步的科学化、规范化。

 



 


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